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2024年度無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心單位決算公開

時間:2025-10-13 16:23 字體大小:放大 正常 縮小

信息索引號 014032126/2025-01761 生成日期 2025-10-13 公開日期 2025-10-13
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 高新區(qū)(新吳區(qū))市場監(jiān)管局
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內(nèi)容概述 2024年度無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心單位決算公開

  

第一部分 單位概況

 

一、主要職能

(一)承擔質(zhì)量技術(shù)研究、先進質(zhì)量管理方法及成果的推廣應用工作。

  

(二)承擔標準化、知識產(chǎn)權(quán)政策研究,推廣標準化、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

  

(三)承擔質(zhì)量管理、標準化、計量、知識產(chǎn)權(quán)等培訓工作。

  

(四)承擔物品編碼的管理和應用工作。

  

(五)完成區(qū)市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。

  

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

  

根據(jù)單位職責分工本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。本單位無下屬單位。

  

三、2024年度主要工作完成情況

  

1、知識產(chǎn)權(quán)實現(xiàn)新躍升。累計有效發(fā)明突破1.5萬件,新增授權(quán)專利9132件,其中新增授權(quán)發(fā)明專利2550件,同比增長52%。萬人有效發(fā)明專利數(shù)達212.7件,是全市平均的2.4倍。知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資額25.27億元,提前超額完成任務(wù)。對上爭取省、市兩級知識產(chǎn)權(quán)專項資金1385萬元,全市第一。各項指標均保持領(lǐng)跑態(tài)勢,示范園區(qū)建設(shè)的部分指標已提前完成。

  

2、設(shè)立全市首個全方位知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展政策《高標準推進知識產(chǎn)權(quán)強國示范區(qū)建設(shè)和爭創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)保護示范區(qū)的實施意見》并兌現(xiàn)2批次,面向全區(qū)發(fā)放《市場監(jiān)管領(lǐng)域惠企政策措施導航》及《無錫高新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)工作手冊》,開創(chuàng)全市先河。

  

3、建成企業(yè)上市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心等6大服務(wù)平臺。以專利視角探索形成集成電路核心設(shè)備及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的《專利導航分析報告》,為我區(qū)招商引資、人才引育等方面提供重要參考。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

第二部分

  

無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

2024年度單位決算表

  

收入支出決算總表

  

 

  

 

  

公開01表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

收入

  

支出

  

項目

  

決算數(shù)

  

按功能分類

  

決算數(shù)

  

 

  一、一般公共預算財政撥款收入

  

192.79

  

一、一般公共服務(wù)支出

  

150.30

  

 

  二、政府性基金預算財政撥款收入

  

 

  

二、外交支出

  

 

  

 

  三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

  

 

  

三、國防支出

  

 

  

 

  四、上級補助收入

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  五、事業(yè)收入

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

 

  六、經(jīng)營收入

  

 

  

六、科學技術(shù)支出

  

 

  

 

  七、附屬單位上繳收入

  

 

  

七、文化旅游體育與傳媒支出

  

 

  

 

  八、其他收入

  

 

  

八、社會保障和就業(yè)支出

  

11.09

  

 

  

 

  

九、衛(wèi)生健康支出

  

7.65

  

 

  

 

  

十、節(jié)能環(huán)保支出

  

 

  

 

  

 

  

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  

 

  

 

  

 

  

十二、農(nóng)林水支出

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通運輸支出

  

 

  

 

  

 

  

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地區(qū)支出

  

 

  

 

  

 

  

十八、自然資源海洋氣象等支出

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

23.75

  

 

  

 

  

二十、糧油物資儲備支出

  

 

  

 

  

 

  

二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

  

 

  

 

  

 

  

二十二、災害防治及應急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

二十三、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

二十四、債務(wù)還本支出

  

 

  

 

  

 

  

二十五、債務(wù)付息支出

  

 

  

 

  

 

  

二十六、抗疫特別國債安排的支出

  

 

  

本年收入合計

  

192.79

  

本年支出合計

  

192.79

  

使用非財政撥款結(jié)余

  

 

  

結(jié)余分配

  

 

  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  

 

  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

總計

  

192.79

  

總計

  

192.79

  

 

注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

 

  收入決算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公開02表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

項目

  

本年收入合計

  

財政撥款收入

  

上級補助收入

  

財政專戶管理教育收費

  

事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)

  

經(jīng)營收入

  

附屬單位上繳收入

  

其他收入

  

功能分類

  

科目編碼

  

科目名稱

  

合計

  

192.79

  

192.79

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  201

  

 

  一般公共服務(wù)支出

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  20138

  

 

    市場監(jiān)督管理事務(wù)

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2013850

  

 

      事業(yè)運行

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  208

  

 

  社會保障和就業(yè)支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  20805

  

 

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2080505

  

 

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  

7.40

  

7.40

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2080506

  

 

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

  

3.70

  

3.70

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  210

  

 

  衛(wèi)生健康支出

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  21011

  

 

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2101102

  

 

      事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  22102

  

 

    住房改革支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2210201

  

 

      住房公積金

  

9.14

  

9.14

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2210202

  

 

      提租補貼

  

7.93

  

7.93

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  2210203

  

 

      購房補貼

  

6.68

  

6.68

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

 

  支出決算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公開03表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

項目

  

本年支出合計

  

基本支出

  

項目支出

  

上繳上級支出

  

經(jīng)營支出

  

對附屬單位補助支出

  

功能分類

  

科目編碼

  

科目名稱

  

合計

  

192.79

  

192.79

  

 

  

 

  

 

  

 

  

201

  

一般公共服務(wù)支出

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20138

  

  市場監(jiān)督管理事務(wù)

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2013850

  

    事業(yè)運行

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社會保障和就業(yè)支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20805

  

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2080505

  

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  

7.40

  

7.40

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2080506

  

    機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

  

3.70

  

3.70

  

 

  

 

  

 

  

 

  

210

  

衛(wèi)生健康支出

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21011

  

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101102

  

    事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

  住房改革支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210201

  

    住房公積金

  

9.14

  

9.14

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210202

  

    提租補貼

  

7.93

  

7.93

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210203

  

    購房補貼

  

6.68

  

6.68

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

財政撥款收入支出決算總表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公開04表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

  

  

決算數(shù)

  

按功能分類

  

決算數(shù)

  

小計

  

一般公共預算財政撥款

  

政府性基金預算財政撥款

  

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

  

 

  一、一般公共預算財政撥款收入

  

192.79

  

 

  一、一般公共服務(wù)支出

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  

 

  二、政府性基金預算財政撥款收入

  

 

  

 

  二、外交支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

  

 

  

 

  三、國防支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  六、科學技術(shù)支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  七、文化旅游體育與傳媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  八、社會保障和就業(yè)支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  九、衛(wèi)生健康支出

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十、節(jié)能環(huán)保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十二、農(nóng)林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十三、交通運輸支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十七、援助其他地區(qū)支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十八、自然資源海洋氣象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  十九、住房保障支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十、糧油物資儲備支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十二、災害防治及應急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十三、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十四、債務(wù)還本支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十五、債務(wù)付息支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二十六、抗疫特別國債安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合計

  

192.79

  

本年支出合計

  

192.79

  

192.79

  

 

  

 

  

 

  年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  

 

  

 

  年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  一、一般公共預算財政撥款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  二、政府性基金預算財政撥款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

總計

  

192.79

  

總計

  

192.79

  

192.79

  

 

  

 

  

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

財政撥款支出決算表(功能科目)

  

 

  

 

  

公開05表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

 

  

 

  

金額單位:萬元

  

  

本年支出合計

  

基本支出

  

項目支出

  

功能分類

  

科目編碼

  

科目名稱

  

欄次

  

1

  

2

  

3

  

合計

  

192.79

  

192.79

  

 

  

 

  201

  

 

  一般公共服務(wù)支出

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  20138

  

 

    市場監(jiān)督管理事務(wù)

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  2013850

  

 

      事業(yè)運行

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  208

  

 

  社會保障和就業(yè)支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  20805

  

 

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  2080505

  

 

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  

7.40

  

7.40

  

 

  

 

  2080506

  

 

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

  

3.70

  

3.70

  

 

  

 

  210

  

 

  衛(wèi)生健康支出

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  21011

  

 

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  2101102

  

 

      事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  22102

  

 

    住房改革支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  2210201

  

 

      住房公積金

  

9.14

  

9.14

  

 

  

 

  2210202

  

 

      提租補貼

  

7.93

  

7.93

  

 

  

 

  2210203

  

 

      購房補貼

  

6.68

  

6.68

  

 

  

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

  

 

  

 

  

 

  

公開06表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

財政撥款基本支出

  

經(jīng)濟分類科目編碼

  

科目名稱

  

合計

  

人員經(jīng)費

  

公用經(jīng)費

  

合計

  

192.79

  

183.43

  

9.36

  

 

  301

  

 

  工資福利支出

  

180.68

  

180.68

  

 

  

 

  30101

  

 

    基本工資

  

15.73

  

15.73

  

 

  

 

  30102

  

 

    津貼補貼

  

17.29

  

17.29

  

 

  

 

  30103

  

 

    獎金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30106

  

 

    伙食補助費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30107

  

 

    績效工資

  

118.39

  

118.39

  

 

  

 

  30108

  

 

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

  

7.40

  

7.40

  

 

  

 

  30109

  

 

    職業(yè)年金繳費

  

3.70

  

3.70

  

 

  

 

  30110

  

 

    職工基本醫(yī)療保險繳費

  

4.71

  

4.71

  

 

  

 

  30111

  

 

    公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

  

3.31

  

3.31

  

 

  

 

  30112

  

 

    其他社會保障繳費

  

1.01

  

1.01

  

 

  

 

  30113

  

 

    住房公積金

  

9.14

  

9.14

  

 

  

 

  30114

  

 

    醫(yī)療費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30199

  

 

    其他工資福利支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  302

  

 

  商品和服務(wù)支出

  

9.36

  

 

  

9.36

  

 

  30201

  

 

    辦公費

  

0.03

  

 

  

0.03

  

 

  30202

  

 

    印刷費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30203

  

 

    咨詢費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30204

  

 

    手續(xù)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30205

  

 

    水費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30206

  

 

    電費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30207

  

 

    郵電費

  

0.06

  

 

  

0.06

  

 

  30208

  

 

    取暖費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30209

  

 

    物業(yè)管理費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30211

  

 

    差旅費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30212

  

 

    因公出國(境)費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  30213

  

 

    維修(護)費

  

3.97

  

 

  

3.97

  

 

  30214

  

 

    租賃費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30215

  

 

    會議費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30216

  

 

    培訓費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30217

  

 

    公務(wù)接待費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30218

  

 

    專用材料費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30224

  

 

    被裝購置費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30225

  

 

    專用燃料費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30226

  

 

    勞務(wù)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30227

  

 

    委托業(yè)務(wù)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30228

  

 

    工會經(jīng)費

  

1.81

  

 

  

1.81

  

 

  30229

  

 

    福利費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30231

  

 

    公務(wù)用車運行維護費

  

0.37

  

 

  

0.37

  

 

  30239

  

 

    其他交通費用

  

2.66

  

 

  

2.66

  

 

  30240

  

 

    稅金及附加費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  30299

  

 

    其他商品和服務(wù)支出

  

0.46

  

 

  

0.46

  

 

  303

  

 

  對個人和家庭的補助

  

2.75

  

2.75

  

 

  

 

  30301

  

 

    離休費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30302

  

 

    退休費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30303

  

 

    退職(役)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30304

  

 

    撫恤金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30305

  

 

    生活補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  30306

  

 

    救濟費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30307

  

 

    醫(yī)療費補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  30308

  

 

    助學金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30309

  

 

    獎勵金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30310

  

 

    個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  30311

  

 

    代繳社會保險費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30399

  

 

    其他對個人和家庭的補助

  

2.75

  

2.75

  

 

  

 

  307

  

 

  債務(wù)利息及費用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  30701

  

 

    國內(nèi)債務(wù)付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  30702

  

 

    國外債務(wù)付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  30703

  

 

    國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  30704

  

 

    國外債務(wù)發(fā)行費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  310

  

 

  資本性支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  31001

  

 

    房屋建筑物購建

  

 

  

 

  

 

  

 

  31002

  

 

    辦公設(shè)備購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31003

  

 

    專用設(shè)備購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31005

  

 

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

  

 

  

 

  

 

  

 

  31006

  

 

    大型修繕

  

 

  

 

  

 

  

 

  31007

  

 

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

  

 

  

 

  

 

  

 

  31008

  

 

    物資儲備

  

 

  

 

  

 

  

 

  31009

  

 

    土地補償

  

 

  

 

  

 

  

 

  31010

  

 

    安置補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  31011

  

 

    地上附著物和青苗補償

  

 

  

 

  

 

  

 

  31012

  

 

    拆遷補償

  

 

  

 

  

 

  

 

  31013

  

 

    公務(wù)用車購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31019

  

 

    其他交通工具購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31021

  

 

    文物和陳列品購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31022

  

 

    無形資產(chǎn)購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31099

  

 

    其他資本性支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  312

  

 

  對企業(yè)補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  31201

  

 

    資本金注入

  

 

  

 

  

 

  

 

  31203

  

 

    政府投資基金股權(quán)投資

  

 

  

 

  

 

  

 

  31204

  

 

    費用補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  31205

  

 

    利息補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  31206

  

 

    其他資本性補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  31299

  

 

    其他對企業(yè)補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  399

  

 

  其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  39907

  

 

    國家賠償費用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  39908

  

 

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  39909

  

 

    經(jīng)常性贈與

  

 

  

 

  

 

  

 

  39910

  

 

    資本性贈與

  

 

  

 

  

 

  

 

  39999

  

 

    其他支出

  

 

  

 

  

 

  

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

一般公共預算支出決算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

公開07表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

本年支出合計

  

基本支出

  

項目支出

  

功能分類科目編碼

  

科目名稱

  

欄次

  

1

  

2

  

3

  

合計

  

192.79

  

192.79

  

 

  

 

  201

  

 

  一般公共服務(wù)支出

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  20138

  

 

    市場監(jiān)督管理事務(wù)

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  2013850

  

 

      事業(yè)運行

  

150.30

  

150.30

  

 

  

 

  208

  

 

  社會保障和就業(yè)支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  20805

  

 

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

  

11.09

  

11.09

  

 

  

 

  2080505

  

 

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  

7.40

  

7.40

  

 

  

 

  2080506

  

 

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

  

3.70

  

3.70

  

 

  

 

  210

  

 

  衛(wèi)生健康支出

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  21011

  

 

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  2101102

  

 

      事業(yè)單位醫(yī)療

  

7.65

  

7.65

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  22102

  

 

    住房改革支出

  

23.75

  

23.75

  

 

  

 

  2210201

  

 

      住房公積金

  

9.14

  

9.14

  

 

  

 

  2210202

  

 

      提租補貼

  

7.93

  

7.93

  

 

  

 

  2210203

  

 

      購房補貼

  

6.68

  

6.68

  

 

  

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

  

 

  

公開08表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

一般公共預算財政撥款基本支出

  

經(jīng)濟分類科目編碼

  

科目名稱

  

合計

  

人員經(jīng)費

  

公用經(jīng)費

  

合計

  

192.79

  

183.43

  

9.36

  

 

  301

  

 

  工資福利支出

  

180.68

  

180.68

  

 

  

 

  30101

  

 

    基本工資

  

15.73

  

15.73

  

 

  

 

  30102

  

 

    津貼補貼

  

17.29

  

17.29

  

 

  

 

  30103

  

 

    獎金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30106

  

 

    伙食補助費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30107

  

 

    績效工資

  

118.39

  

118.39

  

 

  

 

  30108

  

 

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

  

7.40

  

7.40

  

 

  

 

  30109

  

 

    職業(yè)年金繳費

  

3.70

  

3.70

  

 

  

 

  30110

  

 

    職工基本醫(yī)療保險繳費

  

4.71

  

4.71

  

 

  

 

  30111

  

 

    公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

  

3.31

  

3.31

  

 

  

 

  30112

  

 

    其他社會保障繳費

  

1.01

  

1.01

  

 

  

 

  30113

  

 

    住房公積金

  

9.14

  

9.14

  

 

  

 

  30114

  

 

    醫(yī)療費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30199

  

 

    其他工資福利支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  302

  

 

  商品和服務(wù)支出

  

9.36

  

 

  

9.36

  

 

  30201

  

 

    辦公費

  

0.03

  

 

  

0.03

  

 

  30202

  

 

    印刷費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30203

  

 

    咨詢費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30204

  

 

    手續(xù)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30205

  

 

    水費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30206

  

 

    電費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30207

  

 

    郵電費

  

0.06

  

 

  

0.06

  

 

  30208

  

 

    取暖費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30209

  

 

    物業(yè)管理費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30211

  

 

    差旅費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30212

  

 

    因公出國(境)費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  30213

  

 

    維修(護)費

  

3.97

  

 

  

3.97

  

 

  30214

  

 

    租賃費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30215

  

 

    會議費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30216

  

 

    培訓費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30217

  

 

    公務(wù)接待費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30218

  

 

    專用材料費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30224

  

 

    被裝購置費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30225

  

 

    專用燃料費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30226

  

 

    勞務(wù)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30227

  

 

    委托業(yè)務(wù)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30228

  

 

    工會經(jīng)費

  

1.81

  

 

  

1.81

  

 

  30229

  

 

    福利費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30231

  

 

    公務(wù)用車運行維護費

  

0.37

  

 

  

0.37

  

 

  30239

  

 

    其他交通費用

  

2.66

  

 

  

2.66

  

 

  30240

  

 

    稅金及附加費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  30299

  

 

    其他商品和服務(wù)支出

  

0.46

  

 

  

0.46

  

 

  303

  

 

  對個人和家庭的補助

  

2.75

  

2.75

  

 

  

 

  30301

  

 

    離休費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30302

  

 

    退休費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30303

  

 

    退職(役)費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30304

  

 

    撫恤金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30305

  

 

    生活補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  30306

  

 

    救濟費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30307

  

 

    醫(yī)療費補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  30308

  

 

    助學金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30309

  

 

    獎勵金

  

 

  

 

  

 

  

 

  30310

  

 

    個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  30311

  

 

    代繳社會保險費

  

 

  

 

  

 

  

 

  30399

  

 

    其他對個人和家庭的補助

  

2.75

  

2.75

  

 

  

 

  307

  

 

  債務(wù)利息及費用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  30701

  

 

    國內(nèi)債務(wù)付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  30702

  

 

    國外債務(wù)付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  30703

  

 

    國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  30704

  

 

    國外債務(wù)發(fā)行費用

  

 

  

 

  

 

  

 

  310

  

 

  資本性支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  31001

  

 

    房屋建筑物購建

  

 

  

 

  

 

  

 

  31002

  

 

    辦公設(shè)備購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31003

  

 

    專用設(shè)備購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31005

  

 

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

  

 

  

 

  

 

  

 

  31006

  

 

    大型修繕

  

 

  

 

  

 

  

 

  31007

  

 

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

  

 

  

 

  

 

  

 

  31008

  

 

    物資儲備

  

 

  

 

  

 

  

 

  31009

  

 

    土地補償

  

 

  

 

  

 

  

 

  31010

  

 

    安置補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  31011

  

 

    地上附著物和青苗補償

  

 

  

 

  

 

  

 

  31012

  

 

    拆遷補償

  

 

  

 

  

 

  

 

  31013

  

 

    公務(wù)用車購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31019

  

 

    其他交通工具購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31021

  

 

    文物和陳列品購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31022

  

 

    無形資產(chǎn)購置

  

 

  

 

  

 

  

 

  31099

  

 

    其他資本性支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  312

  

 

  對企業(yè)補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  31201

  

 

    資本金注入

  

 

  

 

  

 

  

 

  31203

  

 

    政府投資基金股權(quán)投資

  

 

  

 

  

 

  

 

  31204

  

 

    費用補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  31205

  

 

    利息補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  31206

  

 

    其他資本性補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  31299

  

 

    其他對企業(yè)補助

  

 

  

 

  

 

  

 

  399

  

 

  其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  39907

  

 

    國家賠償費用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  39908

  

 

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

  

 

  

 

  

 

  

 

  39909

  

 

    經(jīng)常性贈與

  

 

  

 

  

 

  

 

  39910

  

 

    資本性贈與

  

 

  

 

  

 

  

 

  39999

  

 

    其他支出

  

 

  

 

  

 

  

注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費培訓費支出決算表

  

公開09表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

預算數(shù)

  

決算數(shù)

  

“三公”經(jīng)費

  

會議費

  

培訓費

  

“三公”經(jīng)費

  

會議費

  

培訓費

  

“三公”經(jīng)費合計

  

因公出國(境)費

  

公務(wù)用車購置及運行費

  

公務(wù)

  

接待費

  

“三公”經(jīng)費合計

  

因公出國(境)費

  

公務(wù)用車購置及運行費

  

公務(wù)

  

接待費

  

小計

  

公務(wù)用車購置費

  

公務(wù)用車運行費

  

小計

  

公務(wù)用車購置費

  

公務(wù)用車運行費

  

0.37

  

0.00

  

0.37

  

0.00

  

0.37

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.37

  

0.00

  

0.37

  

0.00

  

0.37

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

相關(guān)統(tǒng)計數(shù):

  

項目

  

統(tǒng)計數(shù)

  

項目

  

統(tǒng)計數(shù)

  

因公出國(境)團組數(shù)(個)

  

0

  

因公出國(境)人次數(shù)(人)

  

0

  

公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

  

0

  

公務(wù)用車保有量(輛)

  

1

  

國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

  

0

  

國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

  

0

  

國(境)外公務(wù)接待批次(個)

  

0

  

國(境)外公務(wù)接待人次(人)

  

0

  

召開會議次數(shù)(個)

  

0

  

參加會議人次(人)

  

0

  

組織培訓次數(shù)(個)

  

0

  

參加培訓人次(人)

  

0

  

注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數(shù)為全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

  

 

  

政府性基金預算支出決算表

  

 

  

 

  

 

  

公開10表

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

本年支出合計

  

基本支出

  

項目支出

  

功能分類

  

科目編碼

  

科目名稱

  

欄次

  

1

  

2

  

3

  

合計

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。

  

本單位無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。

  

 

  

國有資本經(jīng)營預算支出決算表

  

 

  

 

  

 

  

公開11

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

本年支出合計

  

基本支出

  

項目支出

  

功能分類

  

科目編碼

  

科目名稱

  

欄次

  

1

  

2

  

3

  

合計

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

  

本單位無國有資本經(jīng)營預算支出決算,故本表為空。

  

 

  

財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

  

 

  

公開12

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

金額單位:萬元

  

  

機關(guān)運行經(jīng)費支出決算

  

科目編碼

  

科目名稱

  

合計

  

 

  

 

  302

  

 

  商品和服務(wù)支出

  

 

  

 

  30201

  

 

    辦公費

  

 

  

 

  30202

  

 

    印刷費

  

 

  

 

  30203

  

 

    咨詢費

  

 

  

 

  30204

  

 

    手續(xù)費

  

 

  

 

  30205

  

 

    水費

  

 

  

 

  30206

  

 

    電費

  

 

  

 

  30207

  

 

    郵電費

  

 

  

 

  30208

  

 

    取暖費

  

 

  

 

  30209

  

 

    物業(yè)管理費

  

 

  

 

  30211

  

 

    差旅費

  

 

  

 

  30212

  

 

    因公出國(境)費用

  

 

  

 

  30213

  

 

    維修(護)費

  

 

  

 

  30214

  

 

    租賃費

  

 

  

 

  30215

  

 

    會議費

  

 

  

 

  30216

  

 

    培訓費

  

 

  

 

  30217

  

 

    公務(wù)接待費

  

 

  

 

  30218

  

 

    專用材料費

  

 

  

 

  30224

  

 

    被裝購置費

  

 

  

 

  30225

  

 

    專用燃料費

  

 

  

 

  30226

  

 

    勞務(wù)費

  

 

  

 

  30227

  

 

    委托業(yè)務(wù)費

  

 

  

 

  30228

  

 

    工會經(jīng)費

  

 

  

 

  30229

  

 

    福利費

  

 

  

 

  30231

  

 

    公務(wù)用車運行維護費

  

 

  

 

  30239

  

 

    其他交通費用

  

 

  

 

  30240

  

 

    稅金及附加費用

  

 

  

 

  30299

  

 

    其他商品和服務(wù)支出

  

 

  

 

  307

  

 

  債務(wù)利息及費用支出

  

 

  

 

  310

  

 

  資本性支出

  

 

  

 

  31001

  

 

    房屋建筑物購建

  

 

  

 

  31002

  

 

    辦公設(shè)備購置

  

 

  

 

  31003

  

 

    專用設(shè)備購置

  

 

  

 

  31005

  

 

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

  

 

  

 

  31006

  

 

    大型修繕

  

 

  

 

  31007

  

 

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

  

 

  

 

  31008

  

 

    物資儲備

  

 

  

 

  31009

  

 

    土地補償

  

 

  

 

  31010

  

 

    安置補助

  

 

  

 

  31011

  

 

    地上附著物和青苗補償

  

 

  

 

  31012

  

 

    拆遷補償

  

 

  

 

  31013

  

 

    公務(wù)用車購置

  

 

  

 

  31019

  

 

    其他交通工具購置

  

 

  

 

  31021

  

 

    文物和陳列品購置

  

 

  

 

  31022

  

 

    無形資產(chǎn)購置

  

 

  

 

  31099

  

 

    其他資本性支出

  

 

  

 

  312

  

 

  對企業(yè)補助

  

 

  

 

  399

  

 

  其他支出

  

 

  

注:“機關(guān)運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

  

單位財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算故本表為空。

  

 

  

政府采購支出決算表

  

 

  

 

  

 

  

公開13

  

 

  單位名稱:無錫市新吳區(qū)質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心

  

單位:萬元

  

項目

  

  

 

  一、政府采購支出合計

  

 

  

 

    (一)政府采購貨物支出

  

 

  

 

    (二)政府采購工程支出

  

 

  

 

    (三)政府采購服務(wù)支出

  

 

  

 

  二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額

  

 

  

 

    其中:授予小微企業(yè)合同金額

  

 

  

注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。

  

單位無政府采購支出決算故本表為空。

  

 

  

第三部分 2024年度單位決算情況說明

 

  

一、收入支出決算總體情況說明

  

2024年度收入、支出決算總計192.79萬元。與上年相比,收、支總計各增加68.13萬元,增長54.65%。其中:

  

(一)收入決算總計192.79萬元。包括:

  

1.本年收入決算合計192.79萬元。與上年相比,增加68.13萬元,增長54.65%,變動原因:本年度新招聘1人,對應人員經(jīng)費增加;且進行年度工資調(diào)標、公積金和住房補貼的調(diào)增。

  

2.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬元。與上年決算數(shù)相同。

  

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

  

(二)支出決算總計192.79萬元。包括:

  

1.本年支出決算合計192.79萬元。與上年相比,增加68.13萬元,增長54.65%,變動原因:本年度新招聘1人,對應人員經(jīng)費增加;且進行年度工資調(diào)標、公積金和住房補貼的調(diào)增。

  

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。

  

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

  

二、收入決算情況說明

  

2024年度本年收入決算合計192.79萬元,其中:財政撥款收入192.79萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  

 

  

三、支出決算情況說明

  

2024年度本年支出決算合計192.79萬元,其中:基本支出192.79萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  

 

  

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  

2024年度財政撥款收入、支出決算總計192.79萬元。與上年相比,收、支總計各增加68.13萬元,增長54.65%,變動原因:本年度新招聘1人,對應人員經(jīng)費增加;且進行年度工資調(diào)標、公積金和住房補貼的調(diào)增。

  

五、財政撥款支出決算情況說明

  

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

  

2024年度財政撥款支出決算192.79萬元,占本年支出合計的100%。與2024年度財政撥款支出年初預算123.23萬元相比,完成年初預算的156.45%。其中:

  

(一)一般公共服務(wù)支出(類)

  

市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預算89.08萬元,支出決算150.3萬元,完成年初預算的168.72%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:本年度新招聘1人,對應人員經(jīng)費增加;且進行年度工資調(diào)標、公積金和住房補貼的調(diào)增。

  

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)

  

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算6.57萬元,支出決算7.4萬元,完成年初預算的112.63%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:本年度新招聘1人,對應人員的養(yǎng)老保險增加。

  

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算3.28萬元,支出決算3.7萬元,完成年初預算的112.8%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:本年度新招聘1人,對應人員的職業(yè)年金增加。

  

(三)衛(wèi)生健康支出(類)

  

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算4.01萬元,支出決算7.65萬元,完成年初預算的190.77%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:本年度新招聘1人,對應人員的醫(yī)療保險增加;本單位追加年度公務(wù)員醫(yī)療補助。

  

(四)住房保障支出(類)

  

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算6.41萬元,支出決算9.14萬元,完成年初預算的142.59%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:本年度新招聘1人,對應人員公積金增加;進行年度公積金調(diào)增。

  

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算7.93萬元,支出決算7.93萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

  

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算5.95萬元,支出決算6.68萬元,完成年初預算的112.27%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:本年度新招聘1人,對應人員購房補貼增加;進行年度住房補貼調(diào)增。

  

六、財政撥款基本支出決算情況說明

  

2024年度財政撥款基本支出決算192.79萬元,其中:

  

(一)人員經(jīng)費183.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

  

(二)公用經(jīng)費9.36萬元。主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  

七、一般公共預算支出決算情況說明

  

2024年度一般公共預算財政撥款支出決算192.79萬元。與上年相比,增加68.13萬元,增長54.65%,變動原因:本年度新招聘1人,對應人員經(jīng)費增加;且進行年度工資調(diào)標、公積金和住房補貼的調(diào)增。

  

八、一般公共預算基本支出決算情況說明

  

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算192.79萬元,其中:

  

(一)人員經(jīng)費183.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

  

(二)公用經(jīng)費9.36萬元。主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

  

(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

  

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.37萬元(其中:一般公共預算支出0.37萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。與上年相比,增加0.37萬元,變動原因:本部門另一下屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)為區(qū)級,部門下屬公車轉(zhuǎn)移至本單位。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.37萬元,占“三公”經(jīng)費的100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%。2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.37萬元(其中:一般公共預算支出0.37萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。

  

(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

  

1.因公出國(境)費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

  

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出預算0.37萬元(其中:一般公共預算支出0.37萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0.37萬元(其中:一般公共預算支出0.37萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:

  

(1)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

  

(2)公務(wù)用車運行維護費支出決算0.37萬元。公務(wù)用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2024年12月31日,使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

  

3.公務(wù)接待費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

  

(三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

  

2024年度財政撥款會議費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2024年度全年召開會議0個,參加會議0人次。

  

(四)財政撥款培訓費支出決算情況說明。

  

2024年度財政撥款培訓費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2024年度全年組織培訓0個,組織培訓0人次。

  

十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  

2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

  

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

  

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

  

十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

  

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。與上年決算數(shù)相同。

  

十三、政府采購支出決算情況說明

  

2024年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

  

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

  

截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛;單價100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。

  

十五、預算績效評價工作開展情況

  

2024年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

  

本單位共對上年度已實施完成的0個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計192.79萬元。

  

第四部分 名詞解釋

 

  

一、財政撥款收入指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

  

二、上級補助收入指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  

三、財政專戶管理教育收費指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

  

四、事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

  

五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  

六、附屬單位上繳收入指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  

七、其他收入指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

  

八、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)彌補當年收支差額的數(shù)額。

  

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  

十、結(jié)余分配指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

  

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  

十二、基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

  

十三、項目支出指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  

十四、上繳上級支出指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  

十五、經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  

十六、對附屬單位補助支出指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  

十七、“三公”經(jīng)費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  

十八、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

  

十九、一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  

二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  

二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。)

  

二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  

二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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