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| 信息索引號(hào) | 014032126/2025-01578 | 生成日期 | 2025-09-24 | 公開日期 | 2025-09-24 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
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| 內(nèi)容概述 | 高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度部門決算公開 | ||||
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2024年度主要工作完成情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表(功能科目)
六、財(cái)政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)
八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、政府采購支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
高新區(qū)(新吳區(qū))住建局(交通局、水利局、地震局)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利、地震工作的方針政策和省委、市委、區(qū)黨工委(區(qū)委)決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利、地震工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律法規(guī),擬訂全區(qū)住房和城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。組織開展全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信用體系建設(shè)工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)城鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革。擬訂住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案并組織實(shí)施。組織編制全區(qū)住房發(fā)展規(guī)劃和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全區(qū)住房保障體系建設(shè),建立并指導(dǎo)保障性安居工程運(yùn)營管理制度的實(shí)施。推進(jìn)棚戶區(qū)(危舊房)改造,指導(dǎo)監(jiān)督城市棚戶區(qū)改造安置房、征地拆遷安置房建設(shè)管理工作。指導(dǎo)全區(qū)白蟻防治工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)規(guī)范管理房地產(chǎn)市場。擬定區(qū)域房地產(chǎn)市場調(diào)控和監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)房屋租賃備案工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)行業(yè)監(jiān)督管理。推進(jìn)全區(qū)物業(yè)服務(wù)行業(yè)信用體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)前期物業(yè)管理招投標(biāo)以及住宅專項(xiàng)維修資金歸集管理工作。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)區(qū)域城市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。負(fù)責(zé)城市重點(diǎn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的建設(shè)管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市、地下管廊、裝配式建筑在全區(qū)建設(shè)工程中的推廣應(yīng)用。
(六)負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)。協(xié)同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作,參與鎮(zhèn)村布局規(guī)劃、村莊規(guī)劃編制和方案會(huì)審。指導(dǎo)開展美麗宜居鄉(xiāng)村、特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)改造。
(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場和建設(shè)行業(yè)。擬訂區(qū)域建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定規(guī)范建筑市場主體及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)行為的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施,推進(jìn)建筑業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)、竣工驗(yàn)收的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管。制定工程建設(shè)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度,指導(dǎo)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、文明施工工作。參與建設(shè)工程質(zhì)量事故和安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。審核推薦市級(jí)、省級(jí)、國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)地震監(jiān)測及震災(zāi)防御監(jiān)督管理。組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震防災(zāi)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和市政設(shè)施抗震設(shè)防管理,開展應(yīng)急避難場所建設(shè)。保護(hù)管理地震觀測設(shè)施和觀測環(huán)境。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)科技進(jìn)步和建筑節(jié)能減排。指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大科研活動(dòng)和科技成果轉(zhuǎn)化。會(huì)同有關(guān)部門擬訂綠色建筑和建筑節(jié)能的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法工作。
?。ㄊ┴瀼貓?zhí)行黨和國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)。組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、港口、航道等行業(yè)規(guī)劃。參與城市客運(yùn)有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。
(十三)組織實(shí)施交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
?。ㄊ模┴?fù)責(zé)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)制定并監(jiān)督實(shí)施。
?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)除市級(jí)管轄權(quán)外的執(zhí)法工作。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施,參與重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)。參與協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保、信用和節(jié)能減排工作。
(十八)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。承擔(dān)區(qū)交通戰(zhàn)備工作。
?。ㄊ牛┴瀼貓?zhí)行黨和國家有關(guān)水利工作的方針政策、法律法規(guī),組織擬訂水利發(fā)展政策規(guī)定。編制全區(qū)水資源規(guī)劃、重要江河湖泊綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,編制全區(qū)水域及其岸線利用、河湖治理和河口控制等專業(yè)(項(xiàng))規(guī)劃。對(duì)有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、國土空間規(guī)劃中的涉水內(nèi)容提出意見建議,組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源、防洪、水土保持論證評(píng)價(jià)工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)域以及重大調(diào)水活水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用和再生水等非常規(guī)水源開發(fā)利用工作。
(二十一)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,按規(guī)定核準(zhǔn)飲用水源地設(shè)置。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。對(duì)河湖和地下水實(shí)施監(jiān)測。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃、擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
(二十三)指導(dǎo)全區(qū)藍(lán)藻打撈處理與湖泛防控工作。編制太湖藍(lán)藻打撈與處置規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施藍(lán)藻水華、湖泛巡查監(jiān)測、控制與應(yīng)急處置相關(guān)工作。
?。ǘ模┴?fù)責(zé)擬訂水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和資金監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。提出區(qū)級(jí)水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
?。ǘ澹┙M織實(shí)施重點(diǎn)水利工程建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)督,組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),組織實(shí)施具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè),督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。編制、審查重點(diǎn)水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告。指導(dǎo)全區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收工作;根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)管理體制機(jī)制,具體負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)水利工程建設(shè)項(xiàng)目法人及招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。
?。ǘ┲笇?dǎo)河湖水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用,指導(dǎo)河道、湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
(二十七)指導(dǎo)監(jiān)督水利設(shè)施的管理與保護(hù)。組織編制水利工程運(yùn)行調(diào)度規(guī)程,指導(dǎo)泵站、堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管理與確權(quán)劃界。負(fù)責(zé)區(qū)屬水利工程的運(yùn)行管理。
?。ǘ耍┲笇?dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村河道疏浚整治等工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村圩區(qū)治理工作;指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
?。ǘ牛┴?fù)責(zé)水土保持工作。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)水土流失綜合防治、監(jiān)測工作。指導(dǎo)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御及水量調(diào)度工作,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
(三十一)組織重大水利科學(xué)技術(shù)研究和推廣。監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范實(shí)施。指導(dǎo)水利信息化和水利行業(yè)對(duì)外技術(shù)合作與交流工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域的水事矛盾糾紛。負(fù)責(zé)水利行政許可、水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法和普法宣傳工作。負(fù)責(zé)洪水影響評(píng)價(jià)類、取水許可及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案、河道采砂及河道管理范圍內(nèi)從事有關(guān)活動(dòng)、水利項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件審查等行政審批工作。
?。ㄈ┏袚?dān)區(qū)河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
?。ㄈ模┏袚?dān)全區(qū)城市排水、瓶裝液化氣管理、指導(dǎo)協(xié)調(diào)城市供水、燃?xì)獾呢?zé)任。
?。ㄈ澹┢鸩莩鞘信潘?、瓶裝液化氣規(guī)范性文件和相關(guān)政策,指導(dǎo)全區(qū)城市排水、瓶裝液化氣(燃?xì)猓┬袠I(yè)行政執(zhí)法工作。參與開展全區(qū)城市排水、瓶裝液化氣(燃?xì)猓┬袠I(yè)信用體系建設(shè)工作。
?。ㄈ┏袚?dān)城市排水、瓶裝液化氣(燃?xì)猓┬袠I(yè)相關(guān)政府公共服務(wù)和社會(huì)求助服務(wù)熱線管理工作。
?。ㄈ撸┚幹瞥鞘信潘袠I(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,制定城市排水年度建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)城市燃?xì)饽甓冉ㄔO(shè)工作;編制城市排水、瓶裝液化氣設(shè)施維護(hù)和大中修工程計(jì)劃并組織實(shí)施;編制城市排水專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃并負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
?。ㄈ耍┴?fù)責(zé)城市排水、設(shè)施的管理與養(yǎng)護(hù)工作;組織實(shí)施城市節(jié)約用水工作。
?。ㄈ牛┏袚?dān)城市排水工程的質(zhì)量監(jiān)督管理職責(zé)。開展城市排水工程質(zhì)量的稽查工作。依法對(duì)城市排水工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)住宅區(qū)排水設(shè)施建設(shè)管理工作。
?。ㄋ氖┩七M(jìn)城市排水行業(yè)科技進(jìn)步工作。制定城市排水行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃;負(fù)責(zé)開展城市排水行業(yè)科學(xué)技術(shù)研究工作;負(fù)責(zé)城市排水行業(yè)技術(shù)工作。
(四十一)按照職責(zé)分工做好相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
?。ㄋ氖┴?fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利、地震等行業(yè)人才培養(yǎng)、隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、行政法規(guī)處、建設(shè)管理處、房產(chǎn)管理處(住房保障處)、交通管理處(區(qū)國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室)、震災(zāi)預(yù)防管理處、重點(diǎn)工程處(招投標(biāo)管理處)、河湖水務(wù)處、城鄉(xiāng)發(fā)展處(河長制辦公室)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處(市政公用事業(yè)處)。本部門下屬單位包括:無錫市新吳區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站,無錫市新吳區(qū)人民政府房屋征收辦公室,無錫市新吳區(qū)物業(yè)管理中心,無錫市新吳區(qū)快遞產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心,無錫市新吳區(qū)排水管理中心,無錫市新吳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì),無錫市新吳區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心,無錫市新吳區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心,無錫市新吳區(qū)住房和建設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)10家,具體包括:無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,無錫市新吳區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站,無錫市新吳區(qū)人民政府房屋征收辦公室,無錫市新吳區(qū)物業(yè)管理中心,無錫市新吳區(qū)快遞產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心,無錫市新吳區(qū)排水管理中心,無錫市新吳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì),無錫市新吳區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心,無錫市新吳區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心,無錫市新吳區(qū)住房和建設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
三、2024年度主要工作完成情況
?。ㄒ唬﹫?jiān)定不移推改革,加快智能技術(shù)深度推廣應(yīng)用
一是深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。以“低空+物流”場景應(yīng)用為突破口,舉行低空物流無人機(jī)配送首飛活動(dòng),保障全市首屆低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新大會(huì)召開,推動(dòng)凝視智能、牧羽航空等低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目簽約,簽約項(xiàng)目達(dá)10項(xiàng),簽約金額達(dá)43.5億,各項(xiàng)指標(biāo)均處于全市前列。
二是基礎(chǔ)設(shè)施智能化升級(jí)。菱湖大道提升改造中,同步對(duì)交通安全設(shè)施、智能設(shè)施、原有路側(cè)設(shè)備進(jìn)行提檔升級(jí),試點(diǎn)安裝雙模RSU、信息發(fā)布屏、雷視一體機(jī)等車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)車輛與道路基礎(chǔ)設(shè)施之間的信息交互和共享。創(chuàng)新推出重點(diǎn)車輛稱重溯源監(jiān)管平臺(tái),轄區(qū)內(nèi)近500家企業(yè)已安裝累計(jì)3315套設(shè)備,有效監(jiān)管并遏制了工程車輛違規(guī)超載現(xiàn)象。試點(diǎn)全市主動(dòng)安防系統(tǒng),截至目前轄區(qū)內(nèi)縣際包車和公交車全部安裝完畢,重型普通貨運(yùn)安裝車輛為3540輛。
?。ǘ┕?jiān)克難保交房,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展
擬訂我區(qū)保交房工作實(shí)施方案及具體項(xiàng)目“一案一策”,牽頭組建區(qū)級(jí)保交房工作專班,進(jìn)一步形成協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),齊抓共管的工作格局;納入市級(jí)保交房工作清單的中奧濱河境(奧錦雅苑)項(xiàng)目、康橋悅?cè)貓@(康筑泓園)項(xiàng)目,已全部完成交付,我區(qū)成為目前全市唯一完成市級(jí)保交房工作清單中全部問題樓盤的板塊,實(shí)現(xiàn)本年度問題樓盤清零。住建部保交房系統(tǒng)中涉及的8個(gè)項(xiàng)目3423套住房,交房完成率100%,是全市首先完成保交房目標(biāo)的板塊。在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,推動(dòng)寶龍TOD未來新城(龍謙嘉園)項(xiàng)目“帶押辦證”,切實(shí)維護(hù)購房業(yè)主權(quán)益。
(三)全力保障水安全,積水點(diǎn)改造工程初顯成效
按照“無錫市城市內(nèi)澇治理三年行動(dòng)”的要求,結(jié)合2023年積水點(diǎn)分布,“以面帶點(diǎn)”創(chuàng)造性地按“三區(qū)、兩線、八泵站”整體設(shè)計(jì)推進(jìn)積水點(diǎn)改造,通過構(gòu)建更加完善的城市排水工程體系,切實(shí)提高城市的抗內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)能力。搶抓“汛前”有利時(shí)機(jī),在“主汛期”前完成改造投入使用,經(jīng)6.21和6.30兩場大雨“考核”式檢驗(yàn)評(píng)估,整改效果良好,實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
?。ㄋ模┫刃邢仍囮J新路,打造城市生命線安全工程
在《無錫市城市生命線安全工程試點(diǎn)建設(shè)實(shí)施方案》總體框架下,依托區(qū)城運(yùn)中心數(shù)字底座和全域安全數(shù)字化治理平臺(tái)能力,定制開發(fā)城市生命線安全工程,重點(diǎn)提升燃?xì)饩C合監(jiān)管、城市內(nèi)澇、地下管線交互風(fēng)險(xiǎn)、交通運(yùn)輸、房屋安全等專項(xiàng)領(lǐng)域的監(jiān)測預(yù)警能力。
?。ㄎ澹﹦?chuàng)新引領(lǐng)繪藍(lán)圖,推動(dòng)高水平綠色建筑發(fā)展
在新建項(xiàng)目地塊出讓階段,明確綠色建筑和裝配式建筑建設(shè)要求,在項(xiàng)目開工、主體施工、竣工驗(yàn)收階段實(shí)施全過程監(jiān)管,全區(qū)保持新建民用建筑按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)二星級(jí)及以上綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造,其中單體建筑面積2萬平方米以上的大型公共建筑按照綠色建筑三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造,2024年竣工綠色建筑面積150萬平方米,新開工裝配式建筑面積完成約12萬平方米。深化可再生能源應(yīng)用,2024年完成太陽能光熱應(yīng)用面積134萬平方米,太陽能光伏裝機(jī)容量2MW,淺層地能應(yīng)用面積1萬平方米。有序推進(jìn)既有居住建筑和公共建筑綠色化改造,完成既有建筑節(jié)能改造面積9萬平方米,建成新能源公共充電樁約600個(gè)。目前,軟件園五期9#樓和中國聯(lián)通光電通信產(chǎn)業(yè)園5#樓2個(gè)超低能耗建筑項(xiàng)目正在建設(shè),全部應(yīng)用“光儲(chǔ)直柔”技術(shù),在提高電能利用率的同時(shí)明顯改善系統(tǒng)性能、提升安全性。目前,海力士新建醫(yī)院用房、中鷹黑森林等5個(gè)在建項(xiàng)目為綠色建筑三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn),總建筑面積約63萬平方米。其中,無錫國家軟件園五期9#樓獲評(píng)2024年全國首批全市首個(gè)零碳建筑項(xiàng)目,并榮獲“全球零碳城市方案創(chuàng)意獎(jiǎng)鉑金級(jí)獎(jiǎng)”。中國聯(lián)通光電通信產(chǎn)業(yè)園5#樓等2個(gè)項(xiàng)目獲評(píng)無錫市2024年度超低能耗建筑示范項(xiàng)目。5個(gè)項(xiàng)目完成LEED認(rèn)證,其中默克無錫一次性技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)基地榮獲LEED鉑金級(jí)認(rèn)證。
第二部分
高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
收入
支出
項(xiàng)目
決算數(shù)
按功能分類
決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
73,198.55
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
77,610.95
二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
三、國防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
四、公共安全支出
五、事業(yè)收入
五、教育支出
六、經(jīng)營收入
六、科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
七、附屬單位上繳收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入
16,820.30
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
628.07
九、衛(wèi)生健康支出
926.91
十、節(jié)能環(huán)保支出
32,338.30
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
117,941.36
十二、農(nóng)林水支出
3,650.84
十三、交通運(yùn)輸支出
4,698.92
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
8.50
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
3,589.40
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
98.10
二十三、其他支出
二十四、債務(wù)還本支出
二十五、債務(wù)付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)
167,629.79
本年支出合計(jì)
167,629.79
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)
167,629.79
總計(jì)
167,629.79
注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)
事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))
經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
功能分類
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
167,629.79
150,809.50
16,820.30
206
科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
2069999
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
628.07
628.07
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
628.07
628.07
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
418.72
418.72
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
209.36
209.36
210
衛(wèi)生健康支出
926.91
926.91
21004
公共衛(wèi)生
700.27
700.27
2100410
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
700.27
700.27
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
226.64
226.64
2101101
行政單位醫(yī)療
29.38
29.38
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
197.26
197.26
211
節(jié)能環(huán)保支出
32,338.30
32,338.30
21103
污染防治
32,338.30
32,338.30
2110302
水體
32,338.30
32,338.30
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
117,941.36
101,261.36
16,680.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
22,166.92
5,486.92
16,680.00
2120101
行政運(yùn)行
1,145.22
1,145.22
2120102
一般行政管理事務(wù)
241.31
241.31
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
20,780.39
4,100.39
16,680.00
21203
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
17,955.80
17,955.80
2120303
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
170.00
170.00
2120399
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
17,785.80
17,785.80
21206
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
2120601
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
21208
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
73,332.74
73,332.74
2120801
征地和拆遷補(bǔ)償支出
69,419.37
69,419.37
2120803
城市建設(shè)支出
3,640.17
3,640.17
2120814
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出
273.20
273.20
21214
污水處理費(fèi)安排的支出
4,269.71
4,269.71
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
4,269.71
4,269.71
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
213
農(nóng)林水支出
3,650.84
3,650.84
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
5.50
5.50
2130106
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
5.50
5.50
21303
水利
3,645.34
3,645.34
2130304
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
141.14
141.14
2130306
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
2,522.39
2,522.39
2130311
水資源節(jié)約管理與保護(hù)
596.93
596.93
2130399
其他水利支出
384.88
384.88
214
交通運(yùn)輸支出
4,698.92
4,558.62
140.30
21401
公路水路運(yùn)輸
4,277.99
4,137.70
140.30
2140102
一般行政管理事務(wù)
85.50
85.50
2140106
公路養(yǎng)護(hù)
67.17
67.17
2140199
其他公路水路運(yùn)輸支出
4,125.32
3,985.03
140.30
21499
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
2149999
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
8.50
8.50
21598
超長期特別國債安排的支出
8.50
8.50
2159802
制造業(yè)
8.50
8.50
221
住房保障支出
3,589.40
3,589.40
22101
保障性安居工程支出
1,574.91
1,574.91
2210107
保障性住房租金補(bǔ)貼
2.83
2.83
2210108
老舊小區(qū)改造
62.00
62.00
2210110
保障性租賃住房
1,345.00
1,345.00
2210199
其他保障性安居工程支出
165.08
165.08
22102
住房改革支出
1,884.49
1,884.49
2210201
住房公積金
555.85
555.85
2210202
提租補(bǔ)貼
645.39
645.39
2210203
購房補(bǔ)貼
683.26
683.26
22103
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
130.00
130.00
2210301
公有住房建設(shè)和維修改造支出
130.00
130.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
98.10
98.10
22405
地震事務(wù)
98.10
98.10
2240502
一般行政管理事務(wù)
98.10
98.10
注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表
公開03表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
167,629.79
10,500.83
157,128.97
206
科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
2069999
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
628.07
628.07
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
628.07
628.07
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
418.72
418.72
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
209.36
209.36
210
衛(wèi)生健康支出
926.91
226.64
700.27
21004
公共衛(wèi)生
700.27
700.27
2100410
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
700.27
700.27
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
226.64
226.64
2101101
行政單位醫(yī)療
29.38
29.38
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
197.26
197.26
211
節(jié)能環(huán)保支出
32,338.30
32,338.30
21103
污染防治
32,338.30
32,338.30
2110302
水體
32,338.30
32,338.30
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
117,941.36
4,198.36
113,743.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
22,166.92
4,198.36
17,968.56
2120101
行政運(yùn)行
1,145.22
1,145.22
2120102
一般行政管理事務(wù)
241.31
241.31
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
20,780.39
3,053.14
17,727.25
21203
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
17,955.80
17,955.80
2120303
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
170.00
170.00
2120399
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
17,785.80
17,785.80
21206
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
2120601
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
21208
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
73,332.74
73,332.74
2120801
征地和拆遷補(bǔ)償支出
69,419.37
69,419.37
2120803
城市建設(shè)支出
3,640.17
3,640.17
2120814
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出
273.20
273.20
21214
污水處理費(fèi)安排的支出
4,269.71
4,269.71
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
4,269.71
4,269.71
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
213
農(nóng)林水支出
3,650.84
516.08
3,134.76
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
5.50
5.50
2130106
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
5.50
5.50
21303
水利
3,645.34
516.08
3,129.26
2130304
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
141.14
141.14
2130306
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
2,522.39
516.08
2,006.31
2130311
水資源節(jié)約管理與保護(hù)
596.93
596.93
2130399
其他水利支出
384.88
384.88
214
交通運(yùn)輸支出
4,698.92
3,047.18
1,651.73
21401
公路水路運(yùn)輸
4,277.99
3,047.18
1,230.81
2140102
一般行政管理事務(wù)
85.50
85.50
2140106
公路養(yǎng)護(hù)
67.17
67.17
2140199
其他公路水路運(yùn)輸支出
4,125.32
3,047.18
1,078.14
21499
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
2149999
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
8.50
8.50
21598
超長期特別國債安排的支出
8.50
8.50
2159802
制造業(yè)
8.50
8.50
221
住房保障支出
3,589.40
1,884.49
1,704.91
22101
保障性安居工程支出
1,574.91
1,574.91
2210107
保障性住房租金補(bǔ)貼
2.83
2.83
2210108
老舊小區(qū)改造
62.00
62.00
2210110
保障性租賃住房
1,345.00
1,345.00
2210199
其他保障性安居工程支出
165.08
165.08
22102
住房改革支出
1,884.49
1,884.49
2210201
住房公積金
555.85
555.85
2210202
提租補(bǔ)貼
645.39
645.39
2210203
購房補(bǔ)貼
683.26
683.26
22103
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
130.00
130.00
2210301
公有住房建設(shè)和維修改造支出
130.00
130.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
98.10
98.10
22405
地震事務(wù)
98.10
98.10
2240502
一般行政管理事務(wù)
98.10
98.10
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
收 入
支 出
項(xiàng) 目
決算數(shù)
按功能分類
決算數(shù)
小計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
73,198.55
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
77,610.95
二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
628.07
628.07
九、衛(wèi)生健康支出
926.91
926.91
十、節(jié)能環(huán)保支出
32,338.30
32,338.30
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
101,261.36
23,658.92
77,602.45
十二、農(nóng)林水支出
3,650.84
3,650.84
十三、交通運(yùn)輸支出
4,558.62
4,558.62
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
8.50
8.50
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
3,589.40
3,589.40
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
98.10
98.10
二十三、其他支出
二十四、債務(wù)還本支出
二十五、債務(wù)付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)
150,809.50
本年支出合計(jì)
150,809.50
73,198.55
77,610.95
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)
150,809.50
總計(jì)
150,809.50
73,198.55
77,610.95
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款支出決算表(功能科目)
公開05表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
150,809.50
10,500.83
140,308.67
206
科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
2069999
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
628.07
628.07
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
628.07
628.07
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
418.72
418.72
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
209.36
209.36
210
衛(wèi)生健康支出
926.91
226.64
700.27
21004
公共衛(wèi)生
700.27
700.27
2100410
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
700.27
700.27
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
226.64
226.64
2101101
行政單位醫(yī)療
29.38
29.38
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
197.26
197.26
211
節(jié)能環(huán)保支出
32,338.30
32,338.30
21103
污染防治
32,338.30
32,338.30
2110302
水體
32,338.30
32,338.30
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
101,261.36
4,198.36
97,063.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
5,486.92
4,198.36
1,288.56
2120101
行政運(yùn)行
1,145.22
1,145.22
2120102
一般行政管理事務(wù)
241.31
241.31
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
4,100.39
3,053.14
1,047.25
21203
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
17,955.80
17,955.80
2120303
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
170.00
170.00
2120399
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
17,785.80
17,785.80
21206
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
2120601
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
21208
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
73,332.74
73,332.74
2120801
征地和拆遷補(bǔ)償支出
69,419.37
69,419.37
2120803
城市建設(shè)支出
3,640.17
3,640.17
2120814
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出
273.20
273.20
21214
污水處理費(fèi)安排的支出
4,269.71
4,269.71
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
4,269.71
4,269.71
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
213
農(nóng)林水支出
3,650.84
516.08
3,134.76
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
5.50
5.50
2130106
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
5.50
5.50
21303
水利
3,645.34
516.08
3,129.26
2130304
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
141.14
141.14
2130306
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
2,522.39
516.08
2,006.31
2130311
水資源節(jié)約管理與保護(hù)
596.93
596.93
2130399
其他水利支出
384.88
384.88
214
交通運(yùn)輸支出
4,558.62
3,047.18
1,511.44
21401
公路水路運(yùn)輸
4,137.70
3,047.18
1,090.51
2140102
一般行政管理事務(wù)
85.50
85.50
2140106
公路養(yǎng)護(hù)
67.17
67.17
2140199
其他公路水路運(yùn)輸支出
3,985.03
3,047.18
937.84
21499
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
2149999
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
8.50
8.50
21598
超長期特別國債安排的支出
8.50
8.50
2159802
制造業(yè)
8.50
8.50
221
住房保障支出
3,589.40
1,884.49
1,704.91
22101
保障性安居工程支出
1,574.91
1,574.91
2210107
保障性住房租金補(bǔ)貼
2.83
2.83
2210108
老舊小區(qū)改造
62.00
62.00
2210110
保障性租賃住房
1,345.00
1,345.00
2210199
其他保障性安居工程支出
165.08
165.08
22102
住房改革支出
1,884.49
1,884.49
2210201
住房公積金
555.85
555.85
2210202
提租補(bǔ)貼
645.39
645.39
2210203
購房補(bǔ)貼
683.26
683.26
22103
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
130.00
130.00
2210301
公有住房建設(shè)和維修改造支出
130.00
130.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
98.10
98.10
22405
地震事務(wù)
98.10
98.10
2240502
一般行政管理事務(wù)
98.10
98.10
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
公開06表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
科目名稱
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
10,500.83
10,029.49
471.34
301
工資福利支出
9,549.67
9,549.67
30101
基本工資
860.26
860.26
30102
津貼補(bǔ)貼
1,416.74
1,416.74
30103
獎(jiǎng)金
253.97
253.97
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30107
績效工資
5,101.47
5,101.47
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
418.72
418.72
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
209.36
209.36
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
226.64
226.64
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
49.32
49.32
30113
住房公積金
555.85
555.85
30114
醫(yī)療費(fèi)
30199
其他工資福利支出
457.34
457.34
302
商品和服務(wù)支出
456.30
456.30
30201
辦公費(fèi)
72.99
72.99
30202
印刷費(fèi)
2.80
2.80
30203
咨詢費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
30205
水費(fèi)
24.43
24.43
30206
電費(fèi)
30207
郵電費(fèi)
1.62
1.62
30208
取暖費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
30211
差旅費(fèi)
12.03
12.03
30212
因公出國(境)費(fèi)用
4.34
4.34
30213
維修(護(hù))費(fèi)
4.52
4.52
30214
租賃費(fèi)
1.77
1.77
30215
會(huì)議費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
3.73
3.73
30217
公務(wù)接待費(fèi)
5.64
5.64
30218
專用材料費(fèi)
30224
被裝購置費(fèi)
30225
專用燃料費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
13.30
13.30
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
96.56
96.56
30229
福利費(fèi)
4.82
4.82
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
35.06
35.06
30239
其他交通費(fèi)用
140.34
140.34
30240
稅金及附加費(fèi)用
30299
其他商品和服務(wù)支出
32.33
32.33
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
479.82
479.82
30301
離休費(fèi)
30302
退休費(fèi)
253.26
253.26
30303
退職(役)費(fèi)
30304
撫恤金
21.72
21.72
30305
生活補(bǔ)助
6.30
6.30
30306
救濟(jì)費(fèi)
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
1.16
1.16
30308
助學(xué)金
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.11
0.11
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
197.27
197.27
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
310
資本性支出
15.04
15.04
31001
房屋建筑物購建
31002
辦公設(shè)備購置
14.41
14.41
31003
專用設(shè)備購置
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
31006
大型修繕
31007
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
0.36
0.36
31008
物資儲(chǔ)備
31009
土地補(bǔ)償
31010
安置補(bǔ)助
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
31012
拆遷補(bǔ)償
31013
公務(wù)用車購置
31019
其他交通工具購置
31021
文物和陳列品購置
31022
無形資產(chǎn)購置
0.27
0.27
31099
其他資本性支出
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
31201
資本金注入
31203
政府投資基金股權(quán)投資
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
31205
利息補(bǔ)貼
31206
其他資本性補(bǔ)助
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
399
其他支出
39907
國家賠償費(fèi)用支出
39908
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
39910
資本性贈(zèng)與
39999
其他支出
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)
公開07表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
73,198.55
10,500.83
62,697.73
206
科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
20699
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
2069999
其他科學(xué)技術(shù)支出
3,749.38
3,749.38
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
628.07
628.07
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
628.07
628.07
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
418.72
418.72
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
209.36
209.36
210
衛(wèi)生健康支出
926.91
226.64
700.27
21004
公共衛(wèi)生
700.27
700.27
2100410
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
700.27
700.27
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
226.64
226.64
2101101
行政單位醫(yī)療
29.38
29.38
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
197.26
197.26
211
節(jié)能環(huán)保支出
32,338.30
32,338.30
21103
污染防治
32,338.30
32,338.30
2110302
水體
32,338.30
32,338.30
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
23,658.92
4,198.36
19,460.56
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
5,486.92
4,198.36
1,288.56
2120101
行政運(yùn)行
1,145.22
1,145.22
2120102
一般行政管理事務(wù)
241.31
241.31
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
4,100.39
3,053.14
1,047.25
21203
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
17,955.80
17,955.80
2120303
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
170.00
170.00
2120399
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
17,785.80
17,785.80
21206
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
2120601
建設(shè)市場管理與監(jiān)督
207.42
207.42
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
8.78
8.78
213
農(nóng)林水支出
3,650.84
516.08
3,134.76
21301
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
5.50
5.50
2130106
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
5.50
5.50
21303
水利
3,645.34
516.08
3,129.26
2130304
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
141.14
141.14
2130306
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
2,522.39
516.08
2,006.31
2130311
水資源節(jié)約管理與保護(hù)
596.93
596.93
2130399
其他水利支出
384.88
384.88
214
交通運(yùn)輸支出
4,558.62
3,047.18
1,511.44
21401
公路水路運(yùn)輸
4,137.70
3,047.18
1,090.51
2140102
一般行政管理事務(wù)
85.50
85.50
2140106
公路養(yǎng)護(hù)
67.17
67.17
2140199
其他公路水路運(yùn)輸支出
3,985.03
3,047.18
937.84
21499
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
2149999
其他交通運(yùn)輸支出
420.93
420.93
221
住房保障支出
3,589.40
1,884.49
1,704.91
22101
保障性安居工程支出
1,574.91
1,574.91
2210107
保障性住房租金補(bǔ)貼
2.83
2.83
2210108
老舊小區(qū)改造
62.00
62.00
2210110
保障性租賃住房
1,345.00
1,345.00
2210199
其他保障性安居工程支出
165.08
165.08
22102
住房改革支出
1,884.49
1,884.49
2210201
住房公積金
555.85
555.85
2210202
提租補(bǔ)貼
645.39
645.39
2210203
購房補(bǔ)貼
683.26
683.26
22103
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
130.00
130.00
2210301
公有住房建設(shè)和維修改造支出
130.00
130.00
224
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
98.10
98.10
22405
地震事務(wù)
98.10
98.10
2240502
一般行政管理事務(wù)
98.10
98.10
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)
公開08表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
科目名稱
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
10,500.83
10,029.49
471.34
301
工資福利支出
9,549.67
9,549.67
30101
基本工資
860.26
860.26
30102
津貼補(bǔ)貼
1,416.74
1,416.74
30103
獎(jiǎng)金
253.97
253.97
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30107
績效工資
5,101.47
5,101.47
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
418.72
418.72
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
209.36
209.36
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
226.64
226.64
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
49.32
49.32
30113
住房公積金
555.85
555.85
30114
醫(yī)療費(fèi)
30199
其他工資福利支出
457.34
457.34
302
商品和服務(wù)支出
456.30
456.30
30201
辦公費(fèi)
72.99
72.99
30202
印刷費(fèi)
2.80
2.80
30203
咨詢費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
30205
水費(fèi)
24.43
24.43
30206
電費(fèi)
30207
郵電費(fèi)
1.62
1.62
30208
取暖費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
30211
差旅費(fèi)
12.03
12.03
30212
因公出國(境)費(fèi)用
4.34
4.34
30213
維修(護(hù))費(fèi)
4.52
4.52
30214
租賃費(fèi)
1.77
1.77
30215
會(huì)議費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
3.73
3.73
30217
公務(wù)接待費(fèi)
5.64
5.64
30218
專用材料費(fèi)
30224
被裝購置費(fèi)
30225
專用燃料費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
13.30
13.30
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
96.56
96.56
30229
福利費(fèi)
4.82
4.82
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
35.06
35.06
30239
其他交通費(fèi)用
140.34
140.34
30240
稅金及附加費(fèi)用
30299
其他商品和服務(wù)支出
32.33
32.33
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
479.82
479.82
30301
離休費(fèi)
30302
退休費(fèi)
253.26
253.26
30303
退職(役)費(fèi)
30304
撫恤金
21.72
21.72
30305
生活補(bǔ)助
6.30
6.30
30306
救濟(jì)費(fèi)
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
1.16
1.16
30308
助學(xué)金
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.11
0.11
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
197.27
197.27
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
310
資本性支出
15.04
15.04
31001
房屋建筑物購建
31002
辦公設(shè)備購置
14.41
14.41
31003
專用設(shè)備購置
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
31006
大型修繕
31007
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
0.36
0.36
31008
物資儲(chǔ)備
31009
土地補(bǔ)償
31010
安置補(bǔ)助
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
31012
拆遷補(bǔ)償
31013
公務(wù)用車購置
31019
其他交通工具購置
31021
文物和陳列品購置
31022
無形資產(chǎn)購置
0.27
0.27
31099
其他資本性支出
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
31201
資本金注入
31203
政府投資基金股權(quán)投資
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
31205
利息補(bǔ)貼
31206
其他資本性補(bǔ)助
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
399
其他支出
39907
國家賠償費(fèi)用支出
39908
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
39910
資本性贈(zèng)與
39999
其他支出
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開09表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi)
會(huì)議費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)
會(huì)議費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)
因公出國(境)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)
接待費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)
因公出國(境)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)
接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
81.06
9.17
59.14
0.00
59.14
12.75
0.00
33.73
50.78
8.51
35.06
0.00
35.06
7.21
0.00
10.54
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):
項(xiàng)目
統(tǒng)計(jì)數(shù)
項(xiàng)目
統(tǒng)計(jì)數(shù)
因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
2
因公出國(境)人次數(shù)(人)
2
公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
0
公務(wù)用車保有量(輛)
19
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))
58
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
850
國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
0
國(境)外公務(wù)接待人次(人)
0
召開會(huì)議次數(shù)(個(gè))
0
參加會(huì)議人次(人)
0
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))
12
參加培訓(xùn)人次(人)
1,036
注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算支出決算表
公開10表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
77,610.95
77,610.95
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
77,602.45
77,602.45
21208
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
73,332.74
73,332.74
2120801
征地和拆遷補(bǔ)償支出
69,419.37
69,419.37
2120803
城市建設(shè)支出
3,640.17
3,640.17
2120814
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出
273.20
273.20
21214
污水處理費(fèi)安排的支出
4,269.71
4,269.71
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
4,269.71
4,269.71
215
資源勘探工業(yè)信息等支出
8.50
8.50
21598
超長期特別國債安排的支出
8.50
8.50
2159802
制造業(yè)
8.50
8.50
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
公開11表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計(jì)
注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。
財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開12表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
金額單位:萬元
項(xiàng) 目
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
75.21
302
商品和服務(wù)支出
70.13
30201
辦公費(fèi)
5.25
30202
印刷費(fèi)
1.00
30203
咨詢費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
30205
水費(fèi)
0.01
30206
電費(fèi)
30207
郵電費(fèi)
1.55
30208
取暖費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
30211
差旅費(fèi)
2.73
30212
因公出國(境)費(fèi)用
30213
維修(護(hù))費(fèi)
2.09
30214
租賃費(fèi)
30215
會(huì)議費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
1.58
30217
公務(wù)接待費(fèi)
4.65
30218
專用材料費(fèi)
30224
被裝購置費(fèi)
30225
專用燃料費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
11.30
30229
福利費(fèi)
0.72
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
16.94
30240
稅金及附加費(fèi)用
30299
其他商品和服務(wù)支出
22.31
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
310
資本性支出
5.08
31001
房屋建筑物購建
31002
辦公設(shè)備購置
4.54
31003
專用設(shè)備購置
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
31006
大型修繕
31007
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
0.27
31008
物資儲(chǔ)備
31009
土地補(bǔ)償
31010
安置補(bǔ)助
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
31012
拆遷補(bǔ)償
31013
公務(wù)用車購置
31019
其他交通工具購置
31021
文物和陳列品購置
31022
無形資產(chǎn)購置
0.27
31099
其他資本性支出
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
399
其他支出
注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府采購支出決算表
公開13表
部門名稱:高新區(qū)(新吳區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
單位:萬元
項(xiàng)目
金 額
一、政府采購支出合計(jì)
27.36
(一)政府采購貨物支出
27.36
(二)政府采購工程支出
(三)政府采購服務(wù)支出
二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額
其中:授予小微企業(yè)合同金額
注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入、支出決算總計(jì)167,629.79萬元。與上年相比,收、支總計(jì)各減少29,096.37萬元,減少14.79%。其中:
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總計(jì)167,629.79萬元。包括:
1.本年收入決算合計(jì)167,629.79萬元。與上年相比,減少29,096.37萬元,減少14.79%,變動(dòng)原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
?。ǘ┲С鰶Q算總計(jì)167,629.79萬元。包括:
1.本年支出決算合計(jì)167,629.79萬元。與上年相比,減少29,096.37萬元,減少14.79%,變動(dòng)原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算。
2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入決算合計(jì)167,629.79萬元,其中:財(cái)政撥款收入150,809.5萬元,占89.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入16,820.3萬元,占10.03%。
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出決算合計(jì)167,629.79萬元,其中:基本支出10,500.83萬元,占6.26%;項(xiàng)目支出157,128.97萬元,占93.74%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)150,809.5萬元。與上年相比,收、支總計(jì)各減少12,066.66萬元,減少7.41%,變動(dòng)原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
2024年度財(cái)政撥款支出決算150,809.5萬元,占本年支出合計(jì)的89.97%。與2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算158,908.89萬元相比,完成年初預(yù)算的94.9%。其中:
?。ㄒ唬┛茖W(xué)技術(shù)支出(類)
其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算4,500萬元,支出決算3,749.38萬元,完成年初預(yù)算的83.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:根據(jù)要求,于年底適時(shí)壓減預(yù)算,節(jié)約開支。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算390.29萬元,支出決算418.72萬元,完成年初預(yù)算的107.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:本年度按要求調(diào)整養(yǎng)老基數(shù),養(yǎng)老基數(shù)上升,導(dǎo)致養(yǎng)老支出增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算195.14萬元,支出決算209.36萬元,完成年初預(yù)算的107.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:本年度按要求調(diào)整年金基數(shù),年金基數(shù)上升,導(dǎo)致年金支出增加。
?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出(類)
1.公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(項(xiàng))。年初預(yù)算1,400萬元,支出決算700.27萬元,完成年初預(yù)算的50.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為防疫項(xiàng)目支出,防疫相關(guān)項(xiàng)目支出與預(yù)算相比有所減少。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算32.78萬元,支出決算29.38萬元,完成年初預(yù)算的89.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:局本級(jí)醫(yī)療預(yù)算基數(shù)高于實(shí)際繳費(fèi)基數(shù),導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算214.31萬元,支出決算197.26萬元,完成年初預(yù)算的92.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算基數(shù)高于實(shí)際繳費(fèi)基數(shù),導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。
?。ㄋ模┕?jié)能環(huán)保支出(類)
污染防治(款)水體(項(xiàng))。年初預(yù)算42,800萬元,支出決算32,338.3萬元,完成年初預(yù)算的75.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:污水處理提標(biāo)費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所下降。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算941.7萬元,支出決算1,145.22萬元,完成年初預(yù)算的121.61%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:2024年度行政人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)未列入年初預(yù)算,導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)有差異。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算247萬元,支出決算241.31萬元,完成年初預(yù)算的97.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算2,806.28萬元,支出決算4,100.39萬元,完成年初預(yù)算的146.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算170萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算,主要為江蘇省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。年初預(yù)算16,605.45萬元,支出決算17,785.8萬元,完成年初預(yù)算的107.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))主要為公交運(yùn)營補(bǔ)貼及供水項(xiàng)目投資戰(zhàn)略專項(xiàng)。
6.建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng))。年初預(yù)算219萬元,支出決算207.42萬元,完成年初預(yù)算的94.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算支出。
7.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))。年初預(yù)算70,000萬元,支出決算69,419.37萬元,完成年初預(yù)算的99.17%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))為征地拆遷支出,根據(jù)工作實(shí)際安排。
8.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算4,500萬元,支出決算3,640.17萬元,完成年初預(yù)算的80.89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:部分支出采用上級(jí)資金方式撥付。
9.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算273.2萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
10.污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算4,269.71萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
11.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算8.78萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
?。┺r(nóng)林水支出(類)
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算5.5萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
2.水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算141.14萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
3.水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算2,433.12萬元,支出決算2,522.39萬元,完成年初預(yù)算的103.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為防汛及河道管理專項(xiàng)資金,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)工作安排。
4.水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算96萬元,支出決算596.93萬元,完成年初預(yù)算的621.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
5.水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算450萬元,支出決算384.88萬元,完成年初預(yù)算的85.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算支出。
?。ㄆ撸┙煌ㄟ\(yùn)輸支出(類)
1.公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算45.5萬元,支出決算85.5萬元,完成年初預(yù)算的187.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:為交通運(yùn)輸管理經(jīng)費(fèi),根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)工作安排。
2.公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算67.17萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
3.公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算2,245.61萬元,支出決算3,985.03萬元,完成年初預(yù)算的177.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
4.其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算420.93萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
?。ò耍┵Y源勘探工業(yè)信息等支出(類)
超長期特別國債安排的支出(款)制造業(yè)(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算8.5萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新補(bǔ)貼,未列入年初預(yù)算。
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1.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算2.83萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為各類保障性住房租金補(bǔ)貼款,以指標(biāo)款形式下達(dá)。
2.保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算62萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,某部隊(duì)營房改造項(xiàng)目上級(jí)資金,未列入年初預(yù)算。
3.保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算1,345萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,保障性租賃住房上級(jí)資金,未列入年初預(yù)算。
4.保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。年初預(yù)算117.2萬元,支出決算165.08萬元,完成年初預(yù)算的140.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金。
5.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算519.41萬元,支出決算555.85萬元,完成年初預(yù)算的107.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:公積金實(shí)際基數(shù)與預(yù)算基數(shù)存在差異,按實(shí)際開支。
6.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算640.25萬元,支出決算645.39萬元,完成年初預(yù)算的100.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:提租補(bǔ)貼預(yù)算基數(shù)低于實(shí)際繳費(fèi)基數(shù),按實(shí)際開支。
7.住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算661.35萬元,支出決算683.26萬元,完成年初預(yù)算的103.31%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:購房補(bǔ)貼預(yù)算基數(shù)低于實(shí)際繳費(fèi)基數(shù),按實(shí)際開支。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)公有住房建設(shè)和維修改造支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,支出決算130萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計(jì)算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為指標(biāo)款,未列入年初預(yù)算。
?。ㄊ?zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)
地震事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算186.5萬元,支出決算98.1萬元,完成年初預(yù)算的52.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:根據(jù)實(shí)際工作安排,節(jié)約支出。
(十一)轉(zhuǎn)移性支出(類)
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(款)一般公共服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算6,662萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:主要為安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金、安置房及老舊小區(qū)專項(xiàng)和特色田園項(xiàng)目,通過轉(zhuǎn)移支付形式支付。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出決算10,500.83萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)10,029.49萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)471.34萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置。
七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算73,198.55萬元。與上年相比,減少9,784.3萬元,減少11.79%,變動(dòng)原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,縮減預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算10,500.83萬元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)10,029.49萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)471.34萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算50.78萬元(其中:一般公共預(yù)算支出50.78萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,減少20.55萬元,變動(dòng)原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少三公經(jīng)費(fèi)的支出。其中,因公出國(境)費(fèi)支出8.51萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.76%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.06萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的69.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出7.21萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的14.2%。2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算81.06萬元(其中:一般公共預(yù)算支出81.06萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少三公經(jīng)費(fèi)的支出。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
1.因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算9.17萬元(其中:一般公共預(yù)算支出9.17萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算8.51萬元(其中:一般公共預(yù)算支出8.51萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的92.8%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少因公出國(境)的支出。全年使用財(cái)政撥款涉及的出國(境)團(tuán)組2個(gè),累計(jì)2人次。開支內(nèi)容:市交通局組織“中歐班列”+經(jīng)貿(mào)洽談出國費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算59.14萬元(其中:一般公共預(yù)算支出59.14萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算35.06萬元(其中:一般公共預(yù)算支出35.06萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的59.28%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中:
?。?)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。
?。?)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.06萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2024年12月31日,使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為19輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算12.75萬元(其中:一般公共預(yù)算支出12.75萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算7.21萬元(其中:一般公共預(yù)算支出7.21萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的56.55%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出7.21萬元,接待58批次,850人次,開支內(nèi)容:各類高質(zhì)量考核迎檢支出以及各條線調(diào)研接待支出;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次。
(三)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明。
2024年度財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2024年度全年召開會(huì)議0個(gè),參加會(huì)議0人次。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明。
2024年度財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算33.73萬元(其中:一般公共預(yù)算支出33.73萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算10.54萬元(其中:一般公共預(yù)算支出10.54萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的31.25%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少培訓(xùn)費(fèi)的支出。2024年度全年組織培訓(xùn)12個(gè),組織培訓(xùn)1036人次,開支內(nèi)容:主要為組織全區(qū)物業(yè)培訓(xùn)以及參加各條線干部班培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算77,610.95萬元。與上年相比,減少2,282.36萬元,減少2.86%,變動(dòng)原因:牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,嚴(yán)格支出管理,減少支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算75.21萬元(其中:一般公共預(yù)算支出75.21萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,增加5.57萬元,增長8%,變動(dòng)原因:根據(jù)實(shí)際需要安排本年支出。
十三、政府采購支出決算情況說明
2024年度政府采購支出總額27.36萬元,其中:政府采購貨物支出27.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)100萬元(含)以上的設(shè)備6臺(tái)(套)。
十五、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2024年度,本部門共0個(gè)項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元;本部門未開展部門整體支出財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政性資金0萬元。
本部門組織所屬單位共對(duì)上年度已實(shí)施完成的37個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)價(jià),涉及財(cái)政性資金合計(jì)157,128.97萬元;本部門組織所屬單位共開展10項(xiàng)單位整體支出績效自評(píng)價(jià),涉及財(cái)政性資金合計(jì)167,629.79萬元。
本部門共0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元;本部門未開展部門整體支出評(píng)價(jià),涉及財(cái)政性資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi):指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
十九、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出。)
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
三十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)):反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。
三十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
三十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
三十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。
三十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng)):反映用污水處理費(fèi)安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營方面的支出。
三十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì),農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。
三十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
三十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
四十、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
四十一、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
四十二、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
四十三、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
四十四、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
四十五、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。
四十六、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排的支出(款)制造業(yè)(項(xiàng)):反映使用超長期特別國債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
四十七、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。
四十八、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng)):反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
四十九、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng)):反映用于發(fā)展保障性租賃住房方面的支出。
五十、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出。
五十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
五十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
五十四、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)公有住房建設(shè)和維修改造支出(項(xiàng)):反映用于公有住房建設(shè)及尚未出售或不可售公有住房維修改造的支出。
五十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。